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企业内部控制

企业内部控制 - 授课老师

林承铎

林承铎高级金融管理师

★ 中国人民大学中法学院经济学系主任★ 人大国际学院金融风险管理学科副教授、金融专业(风险管理方向)硕士研究生导师★ 曾就职银行信贷部★ 教育部直属—中国人民大学民商事法律科学研究中心专职副研究员★ 国家专利局江苏审查协作中心审查员法制课程培训教师★ AFMA(高级金融管理师)委员会中国总部办公室主任★ 中国人民大学全球化研究中心研究员★ 苏州园区社会科学研究中心评审委员会专家组成员★ 国家专[详细]

企业内部控制 - 课程简介

授课对象: 

主讲人:中国人民大学中法学院经济系主任 林承铎 副教授

课程时长:2小时/次,共两次4小时

课程简介:

公司治理中的内部控制难题是国际上普遍存在的问题,以前我国较为推崇美国治理模式,但自从安然事件和雷曼兄弟案件后,被公认为很完善的公司内控治理模式,实际上也存在问题。完善内部控制,实行规范公司治理制度十分必要。

本课程通过理论讲授结合实际案例分析,对企业的内控决策提供科学借鉴,避免出现重大的决策失误。另一方面,企业的管理也能更加富有效率,提升企业的内部控制,提高企业规避风险的能力。


课程大纲:

第一次课(2小时)

(一)、公司内部控制治理实务

1、公司治理基础及国际视野

2、公司治理方法解析

3、企业治理实务

4、董事会组建与运作

5、监事会组建与运作

6、董事决策工具实务

7、监事执业监督工具实务

8、公司治理案例解析(含企业内控治理案例分享)

9、公司治理解决方案分享

(二)、内部控制与风险管理:

1、内部控制标准框架

2、内部控制基本原则和总体要求

3、企业内控的制度支持

4、关键流程内部控制设计

5、集团内控体系设计

6、内部控制实务案例分析

7、企业内部控制案例分享


第二次课 (2小时)

(三)企业内部控制自我评价:持续的流程优化与制度优化

1、内部控制自我评价总体程序

2、内部控制自我评价组织机构设置及分工

3、内部控制自我评价工具模板设计及使用

4、内部控制自我评价现场测试

5、内部控制缺陷认定及审批

6、内部控制自我评价报告及披露

7、内部控制缺陷整改及跟踪

8、内部控制自我评价结果应用

(四)新的合规要求对建筑行业内部控制的影响

1、新的法规对建筑行业可能产生的五大影响

 (1)绿色发展与可持续发展理念

 (2)建筑施工合同无效时的结算及付款原则。

 (3)建筑物或构筑物过错责任推定原则 

 (4)发包人与承包人在特殊情况下的法定解除权

 (5)发包人拖欠工程款的留置权争议

2、建筑施工活动的绿色原则

3、依法发包、承包、分包

4、施工工程质量合格的相关条款解读

5、相邻建筑物及人群的权利

6、施工合同解除的正当权益保护

7、建筑施工合同方面的调整


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